霍林郭勒市医疗保障局部门 2021年部门预算公开报告
上传时间:2021-03-29 10:04     访问人数:33    


 

霍林郭勒医疗保障部门

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20210323

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

霍林郭勒市医疗保障局是市人民政府主管行政机关的综合经济部门。

(二)部门主要职责

(一)拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。

(九)完成党中央、国务院交办的其他任务。

(十)职能转变。国家医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与国家卫生健康委员会的有关职责分工。国家卫生健康委员会、国家医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,霍林郭勒市医疗保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)霍林郭勒市医疗保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的公益一类单位为1家。

人员基本情况,编制30人、政府购买服务人员12人,实有43人、离退休9人等。

(二)霍林郭勒市医疗保障局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

霍林郭勒医疗保障局本级

财政拨款的行政单位

2

霍林郭勒市医疗保障事务中心

参照公务员法管理的公益一类事业单位




 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算380.96万元,比2020年预算减少26.96万元,6.61%,减少主要是由于职工的社会保险、养老保险、公积金等未纳入本单位预算安排

支出预算380.96万元,比2020年预算减少26.96万元,6.61%,减少主要是由于职工的社会保险、养老保险、公积金等未纳入本单位预算安排

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入380.96万元,其中:一般公共预算拨款收入   380.96万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出380.96万元,其中:基本支出349.96万元,占比91.86%;项目支出31万元,占比8.14 %。

主要用于“机构运转、职工工资、职工缴纳社会保险”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算380.96万元,包括:一般公共预算财政拨款380.96万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出380.96万元,比上年预算数减少26.96万元。主要用于在职职工工资、人员经费(办公费、手续费、邮电费、差旅费、手续费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等)、业务费(办公费、宣传费、印刷费、差旅费、等)

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

部门单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.34万元,比上年预算减少0.3万元,增加28.84 %;本年预算比上年执行数增加1.16 万元。其中:

1、我部门单位没有因公出国(境)费用。

2、公务接待费0.6万元,比上年预算数增长0.45万元,增长75%,本年预算比上年执行数增长0.42万元,增长70 %。

3、公务用车购置及运行维护费0.74万元,比上年预算减少0.3万元,下降28.85%,本年预算比上年执行数增加0.74万元,增长100%。其中:公务用车运行维护费0.74万元,本年预算比上年预算减少0.3万元,下降28.85%,本年预算比上年执行数增加0.74万元,增长100%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算14.04万元,2021年机关运行经费支出主要包括:办公费8.16万元、印刷费1万元、手续费0.44万元、邮电费1.10万元、差旅费2万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费0.74万元。

比上年减少20.58万元,减少59.44 %主要原因是人员变动和政府购买服务12名人员经费未纳入预算安排

二、政府采购预算情况说明

部门单位无政府性基金财政拨款预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至目前,我部门所属的医疗保障事务中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,主要是对定点医疗机构的稽核检查用车。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

    2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算