霍林郭勒市医疗保障局所属霍林郭勒市医疗保障事务中心
2021年预算公开报告
2021年03月23日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
霍林郭勒市医疗保障事务中心性质为公益一类,上级部门是霍林郭勒市医疗保障局。
(二)部门主要职责
霍林郭勒市医疗保障事务中心,为霍市医疗保障局保障局属下参照公务员法管理的事业单位。现在编19人。主要负责全市城镇职工、城乡居民医疗保险及生育保险经办与服务管理工作。具体业务职责范围如下:
1.负责办理全市医疗保险参保登记手续,人员的核定、缴费基数的核定等;负责建立医疗保险缴费台帐、个人帐户金额的计算工作;负责医疗保险统筹基金的征缴工作;负责医疗保险基金的稽核工作。
2.负责监督医疗机构为参保人提供医疗服务情况,使其做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费,定期与医院结算医疗费;审核结算参保医疗费用;审核并备案参保人员转院、异地就医、特种病门诊治疗相关材料。
3.负责基本医疗保险基金的请领、支付和管理;负责医疗保险基金的统计、分析;负责上报各种报表,并将资料整理汇总存档;负责编制基金收支和管理预决算和办公经费预决算等工作。
4.负责其它相关日常工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,霍林郭勒市医疗保障事务中心所属内设机构9个,分别为:
序号 |
内 设 机 构 |
1 |
办公室 |
2 |
职工医审股 |
3 |
居民医审股 |
4 |
异地就医股 |
5 |
基金股 |
6 |
征缴股 |
7 |
退管股 |
8 |
生育股 |
9 |
稽核股 |
(一)医疗保障事务中心单位机构及人员基本情况
中心独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。
核定霍林郭勒市医疗保障事务中心编制数23人,实际在职人数19人,正科1人,副科1人,参照参公12人,事业编制7人,退休9人。
(二)霍林郭勒市医疗保障事务中心单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
霍林郭勒市医疗保障事务中心 |
公益一类 |
第二部2021年医疗保障事务中心预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
收入预算240.11万元,比2020年预算减少68.19万元,下降22.12%,减少主要是由于社会保险、公积金、养老保险单位缴纳部份为纳入预算安排。
支出预算240.11万元,比2020年预算减少68.19万元,下降22.12%,减少主要是由于社会保险、公积金、养老保险单位缴纳部份为纳入预算安排。
(一)预算收入情况说明
预算收入 240.11万元,其中:一般公共预算拨款收入 240.11万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)预算支出情况说明
预算支出240.11万元,其中:基本支出229.11万元,占比95.42%;项目支出11万元,占比4.58%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于职工全年工资(基本工资、津补贴、基本性绩效、工作性津贴、奖励性绩效等)、日常运营管理(办公费、印刷费、电话费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等费用)。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算240.11万元,包括:一般公共预算财政拨款240.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
一般公共服务类240.11万元,比上年预算数减少68.19万元。减少主要是由于社会保险、公积金、养老保险单位缴纳部份为纳入预算安排。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加 万元,增长 0%。主要用于 ……
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加 万元,增长0 %。主要用于 ……
我单位无政府性基金财政拨款预算
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.04万元,比上年预算增加0.16万元,增长15.38 %;本年预算比上年执行数增加1.04万元,增长100 %。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)