财务报销流程图
费用报销人员根据报销费用标准,整理好发票或单据,并进行整齐粘贴。
费用报销人将单据填写完毕后交给财务会计及分管副台长审核费用的真实合理性,若不符,则退回给报销人。
经财务审批签字后的报销单据,由出纳统一汇总整理并报送分管副台长审批。
经分管副台长签字后。
财务出纳领回审批签字后的单据,通过财政申请审批,将资金打入报销人或项目单位账户。
财务会计根据已完成的报销单据和财务制度要求进行相应的账务处理及报表出具。